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審計部:拓展工作廣度深度 提升監督服務水平
發布時間:2018-09-10   信息來源:金年会客服   
  一是持續完善内部審計工作體制機制,優化總部審計工作流程,明晰審計管理界面,強化審計質量管理。二是有序組織落實年度各項内部審計計劃,拓展審計監督廣度和深度,加大風險揭示力度,充分發揮審計監督服務作用。三是紮實做好内部控制評價有關工作,督促各單位按期完成内控缺陷整改,強化整改質量監督檢查。四是認真組織開展供熱改造項目後評價工作,加強後評價報告質量管理,不斷深化後評價成果運用。五是進一步加強境外資産審計監督工作,完善各級治理主體審計管理責任。六是繼續完善審計信息化系統,加強平台應用管理,加快審計實務指南建設。七是積極配合國家審計有關工作,立行立改審計指出的問題。八是認真做好“不忘初心、牢記使命”主題教育,努力打造一流内部審計隊伍。
  
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